岗位职责
1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作;
2.每月按照开票申请书开具发票;
3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作,负责往来对账;
4.按时做好财务帐套,审核内部管理会计报表,按期核对、结算,并编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表相符,数据真实可靠,按要求及时上报总经理;
5.每月参照日记账核对并确认客户的收款,登记收款台账;
6.核定增值税、个税申报相关工作,履行各项报税和纳税义务,包括各项税费上缴及各项退税工作的管理;
7.支票,汇票,收据的汇总和统计工作;
8.公司票据、费用的审核;奖金、工资审核,按公司要求负责公司运营资金的统计及资金流向的安排,做好财务相关保密工作;
9.负责税务申报、缴纳及汇算清缴等工作;
10.公司领导交办的其他工作。
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